物產(chǎn)集團:強化集團管控 完善內控體系
---物產(chǎn)集團對下屬各企業(yè)進(jìn)行財務(wù)專(zhuān)項檢查?????為進(jìn)一步提高集團及各下屬企業(yè)財務(wù)管理水平,發(fā)揮企業(yè)內部審計作用,促進(jìn)企業(yè)持續健康發(fā)展。根據市國資委《關(guān)于做好2018年度市屬?lài)衅髽I(yè)決算審計反饋問(wèn)題整改工作的通知》(咸國資發(fā)〔2019〕144號)文件要求,結合集團公司工作安排。8月26日至28日,咸陽(yáng)物產(chǎn)建設集團財務(wù)管理部一行三人組成檢查組,利用3個(gè)工作日對下屬11家子公司進(jìn)行財務(wù)專(zhuān)項檢查及20
發(fā)布時(shí)間:
2019-08-29
關(guān)鍵詞:
集團,審計,企業(yè),工作,整改,財務(wù),下屬,進(jìn)行,反饋

---物產(chǎn)集團對下屬各企業(yè)進(jìn)行財務(wù)專(zhuān)項檢查
為進(jìn)一步提高集團及各下屬企業(yè)財務(wù)管理水平,發(fā)揮企業(yè)內部審計作用,促進(jìn)企業(yè)持續健康發(fā)展。根據市國資委《關(guān)于做好2018年度市屬?lài)衅髽I(yè)決算審計反饋問(wèn)題整改工作的通知》(咸國資發(fā)〔2019〕144號)文件要求,結合集團公司工作安排。8月26日至28日,咸陽(yáng)物產(chǎn)建設集團財務(wù)管理部一行三人組成檢查組,利用3個(gè)工作日對下屬11家子公司進(jìn)行財務(wù)專(zhuān)項檢查及2018年度企業(yè)年報審計(決算)反饋問(wèn)題通報。
每到一戶(hù)企業(yè),檢查組首先通報國資委下發(fā)的2018年度決算審計反饋通知書(shū)。對集團下屬各企業(yè)在年報審計中發(fā)現的包含財務(wù)基礎薄弱、重大事項風(fēng)險、內控體系薄弱等8個(gè)大問(wèn)題及21個(gè)小問(wèn)題一一進(jìn)行詳細告知。要求各下屬企業(yè)高度重視本次審計整改工作,明確審計整改工作責任,落實(shí)審計整改工作措施,對審計查出各企業(yè)存在的問(wèn)題,要認真研究,深刻剖析,逐條整改,現場(chǎng)明確審計答復,并要求于9月10號之前將審計整改報告報送集團財務(wù)管理部。同時(shí),檢查組對各企業(yè)財務(wù)管理制度、財務(wù)工作資料、財務(wù)監管責任等事項進(jìn)行了檢查指導。
此次檢查,各企業(yè)財務(wù)主管領(lǐng)導及工作人員均能高度重視,積極配合,較為全面真實(shí)反映了各企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。同時(shí),集團財務(wù)檢查組對各企業(yè)財務(wù)長(cháng)效機制建設,完善制度、強化措施、硬化手段、規范管理等方面工作進(jìn)行更高要求,務(wù)必防止審計反饋問(wèn)題再度發(fā)生。
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